Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al cuatrienio

Resumen al Cuatrienio

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 9
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 2
Por Cumplir <40% 9
No Programado 0
Total metas 20

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 1
Satisfactorio <80% y >=70% 1
Medio <70% y >=60% 1
Bajo <60% y >=40% 1
Crítico <40% 16
No Programado 0
Total metas 20

Listado Metas de Producto

Código Proyecto Nombre Meta Programado Cuatrienio Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
2.1.1.1Número de campañas y eventos ejecutados3600.001,497.0041.58 %
18.97 %Historial
5.1.1.1Mantener en 100% las licencias y equipos tecnológicas actualizados (1 licencia de antivirus, 1 licencia de acceso al servidor, sistema Saymir, terrisoft, rastreo satelital)100.0025.00100.00 %
21.78 %Historial
5.1.1.2Adquisición y renovación del 100% de equipos informáticos100.000.000.00 %
66.09 %Historial
5.1.2.1Medios de comunicación externos115.0060.0052.17 %
27.05 %Historial
5.1.2.2Realización de 3 actualizaciones de página web durante los 12 años.3.001.0033.33 %
0.00 %Historial
5.1.2.3realización de 1 modernización al archivo central e historico1.003.00100.00 %
78.13 %Historial
5.1.2.4Contratación de dos (2)servicios tecnivos y/o profesionales para el apoyo al proceso gestión documental2.000.000.00 %
0.00 %Historial
5.1.3.1Mantenimiento de sede administrativa100.00100.00100.00 %
10.96 %Historial
5.1.3.2adquisición de una (1) sede administrativa 1.000.000.00 %
0.00 %Historial
5.1.3.3Realización de 3 contratos de arrendamiento anual de bienes inmueble3.003.0091.67 %
34.42 %Historial
5.1.4.1Ejecución y seguimiento del 72.40% de las acciones el MIPG100.0020.0020.00 %
26.21 %Historial
5.1.4.2Mantener actualizado el sistema de gestión integrado100.0025.00100.00 %
31.19 %Historial
5.1.5.1Implementación del Plan de Capacitaciones en un 100% anualmente100.0023.00100.00 %
0.00 %Historial
5.1.5.2Implementación del Plan de Bienestar Laboral e incentivos en un 100% anualmente100.006.0097.75 %
18.85 %Historial
5.1.5.3Implementación en un 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo100.0038.0038.00 %
0.00 %Historial
5.1.6.1Adquisición de 1 Herramienta Tecnológica para el BPPII1.000.000.00 %
0.00 %Historial
5.1.7.1Mantener 4 jornadas de seguimiento anualmente al Plan de acción, plan de obras y PEI 2019-20304.001.00100.00 %
47.10 %Historial
5.1.7.2Realizar anualmente 1 eventos de rendición de cuentas13.000.007.69 %
0.00 %Historial
2.1.1.4Porcentaje de cumplimiento a la adecuación del aula ambiental100.000.000.00 %
0.00 %Historial
5.1.4.3Porcentaje de implementación en la reestructuración100.00100.00100.00 %
100.00 %Historial